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構建數智化的風險、合規、內控、審計、法務五位一體化管理體系高級研修班 北京:2025年09月21日
模塊一:政策解讀與五位一體化管理體系建設要求1.最新企業治理政策法規解讀(合規、內控、風險管理等)2.五位一體化管理體系的政策要求與建設標準3.數智化轉型在五位一體化管理中的應用政策導向模塊二:全面風險管理體系構建1.風險識別與評估體系構建2.風險預警機制與與應急響應機制的設定3.風險化解與處理流程的搭建4.風險管理與......
內部審計與企業風險管理 北京:2025年09月26日
內部審計篇一、審計相關理念(一)內部審計的發展歷程1)國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念重點2)中國審計協會關于內部審計的定義(二)當前內部審計的先進理念與發展趨勢1)內部審計的先進理念①在審計內容上,強調以管理審計為重點②在審計策略上,采取參與、合作的方式③注重將審計結果的傳遞作為向管理當局提供服務和幫......
企業內部控制與風險管理訓練 北京:2025年09月26日
一、引言-理解管理——公司是風險管理的產成品-企業實施內部控制的背景及現狀—WHY-正確理解內部控制和風險管理- 過程-留痕/優化-華為的反思與變革二、理論基礎與政策法規解讀-內控理論更新-風險管理框架更新-戰略-風險-績效的整合-制度要求:-分類分批實施(HOW)-案例解析&mda......
《企業應用體系標準成功改進之方法》 北京:2025年09月26日
第一部分:概述*目前企業流程和管理系統現狀*流程及過程的定義*傳統意義上的流程與過程的區別*傳統的流程優化與系統及過程改進的區別*TS16949/QS9000/VDA6.1等管理體系標準的精髓:滿足需求和系統過程改進(持續改進)第二部分:基于TS16949/QS9000/VDA6.1等管理體系標準系統和過程改進失敗原因......
資本運作中的稅收規劃及風險把控 上海:2025年10月18日
總經理、企業高層、總會計師、財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理等企業財務負責人,財務人員、稅務人員,會計師事務所、稅務師事務所負責人等。課程大綱:一、大智能稅務征管與稽查新舉措下資本運作風險把控1.國地稅合并對企業的所有稅種一網打盡2.稅種關聯度使企業涉稅風險驟增3.金三全面上線使企業涉稅風險無形可遁:互聯網+大數......
高效的物料管理與庫存控制 上海:2025年09月26日
第一天 9:00~17:00一、庫存管理的基礎1、供應鏈管理下物料管理與庫存控制的關系2、庫存管理的基礎是什么?3、儲位管理的基本方法與原則4、我們沒有WMS,我們怎么辦?5、物料管理與庫存控制的4個典型案例分析組織架構對企業庫存管理的影響6、注重物料JIT運作的環境建設7、案例物料管理部門職能的改變與員工個人職業發展......