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構建數智化的風險、合規、內控、審計、法務五位一體化管理體系高級研修班 北京:2025年09月21日
近年來,國家持續深化企業治理體系建設,推動風險管理、合規管理、內部控制等體系的協同發展。2022年國務院國資委發布的《中央企業合規管理辦法》明確要求建立合規管理與法務、內控、風險、審計的協同運作機制;2023年財政部等四部門聯合印發的《關于進一步加強財會監督工作的意見》強調要健全內部控制體系;2024年新修訂的《公司法......
內部審計與企業風險管理 北京:2025年09月26日
內部審計篇一、審計相關理念(一)內部審計的發展歷程1)國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念重點2)中國審計協會關于內部審計的定義(二)當前內部審計的先進理念與發展趨勢1)內部審計的先進理念①在審計內容上,強調以管理審計為重點②在審計策略上,采取參與、合作的方式③注重將審計結果的傳遞作為向管理當局提供服務和幫......
企業內部控制與風險管理訓練 北京:2025年09月26日
在復雜多變的當下,企業內部控制與風險管理的重要性愈發凸顯。從政策層面看,國家高度重視企業內控與風險管理體系建設。十四屆全國人大常委會第十次會議將內部控制首次寫入會計法,要求各單位健全內部會計監督制度并納入內部控制制度,為企業內部控制建設筑牢法律根基。國資委也持續出臺相關政策,如《關于做好 2023 年中央企業內部控制體......
《企業應用體系標準成功改進之方法》 北京:2025年09月26日
公司總裁、部門經理、系統和過程管理部門負責人、質量經理、管理體系部門負責人和成員等。課程收益:多年來,大多數企業都推行或認證了TS16949或QS9000及VDA等管理體系標準,也獲得了外部認證機構的認證證書,但多數企業并沒有真正應用TS16949/QS9000/VDA6.1等管理體系標準實施系統及過程改進,或取得與公......
精益采購管理與優勢談判技巧 深圳:2025年10月10日
樹立正確的采購成本管理理念,實踐最新的采購管理技術;掌握設置采購組織的原則與團隊培養的能力,制定有效的績效目標;學習建立持續降低采購成本的策略、方法,以幫助企業獲取最佳供應成本;掌握供應環境分析與采購成本核價技術,建立戰略采購機制持續獲得采購杠桿力量;掌握建立談判力量獲得談判優勢,以取得最大化商業價值。課程方式案例分析......
多批少量的生產排程與準時交付 北京:2025年09月27日
制造性企業的生產主管、生產計劃人員、物料計劃人員、運營主管。課程大綱:第一部分: 實施多批少量&柔性生產的理論與體系1.要素分解: 結構要素、運行要素2.技術體系:敏捷開發、快速迭代、規模定制3.制造體系:精益生產、單元制造、快速換型4.供應鏈體系:戰略聯盟、聯合計劃與庫存、快速物流5.組織管理體系:產品管理、......