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企業內部審計及內部控制與財務風險管理 深圳:2025年10月17日
財務報表的實質就是在以會計為文字,簡明扼要地闡述企業財務狀況和經營成果,數據中蘊含的海量信息不僅涉及企業的過去和現在,更重要的是向企業的經營管理人員和投資者昭示未來的發展趨勢,為企業經營管理人員制定和調整經營決策,提供重大的參考依據。真正理解和讀懂財務報表,是為作出正確經營決策和投資決策邁出堅實的第一步!2008年6月......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2025年10月17日
通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
內部審計與財務風險管理高級研修班 重慶:2025年10月18日
財務經理、財務總監;內部審計經理,企業管理人員課程大綱:內部審計篇一、審計相關理念(一) 內部審計的發展歷程1) 國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念重點2) 中國審計協會關于內部審計的定義(二) 當前內部審計的先進理念與發展趨勢1) 內部審計的先進理念①在審計內容上,強調以管理審計為重點②在審計策略上,采......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 上海:2025年10月31日
?了解公司利潤形成背后的經營目標、競爭策略,財務政策之間的關聯?財務報告的總體結構和分析手段;?學習和理解數據變動背后可能隱藏的經營信息;?促成企業對內控和風險的全面認識?從國家法規的角度幫助公司理順內控五大環節?強化財務意識,發現風險,提升財務管理和企業價值?促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必要性和適當性理解企業控......
微服務及高并發、高可用架構設計與最佳實踐 北京:2025年10月27日
1.理論與實踐相結合、案例分析與行業應用穿插進行;2.專家精彩內容解析、學員專題討論、分組研究;3.通過全面知識理解、專題技能和實踐結合的授課方式。課程大綱第一天上午互聯網大型高可用高并發微服務架構篇1.互聯網架構演進;2.高可用設計手段;3.高并發設計手段;4.微服務架構構成(服務拆分、服務拓撲關系圖);5.微服務架......
職場PPT進階課—商務PPT制作教你從小白變大神 上海:2025年10月23日
對完美、高效的完成工作有積極追求,需要經常使用PPT工具卻苦于難以提高效率、尋求亮點、突破瓶頸的各類職場人士,尤其是從事行政、人力資源、銷售、市場營銷、財務管理和項目管理的人士課程收益A單元:通過本單元學習,學員收獲如下:?幫助學員有效提高PPT制作效率?提升ppt設計中各元素的應用能力?全面提升學員在設計、策劃、思維......