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企業內部審計與反舞弊實務操作 杭州:2025年09月26日
企業內部審計、內部控制部門、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作的部門主管及一般員工課程大綱:第一章 舞弊定義及概述1.舞弊概念2.舞弊類型3.舞弊縱向形式1.2.3.資產侵占腐敗舞弊性報表外部欺詐【實用工具】通用舞弊樹分析4.舞弊橫向層次管理層舞弊員工舞弊第三方舞弊5.舞弊目的劃分為公司利益的......
《內部審計與反舞弊實務》 杭州:2025年10月17日
總經理,高管,財務人員課程大綱:一、審計理念、團隊及能力1、內審定位和目標1.1 內審定位探討1.2 IIA定義1.3內審目標探討2、內審職業環境和未來十大轉變3、思想上如何成為“合格”的內審人3.1通用要求3.2職業要求4、內審職業勝任能力模型和職業發展通道4.1勝任能力模型內容4.2勝任能力......
內部審計與反舞弊實務 杭州:2025年11月07日
第一章 內審定義及未來轉變1.內部審計定義2.內審的底層邏輯2.1.審計能干什么?(審計定位三大階段)2.2.審計用什么方法干?(審計方法論的五級臺階)2.3.審計誰來干?(審計的組織和人員管理三類模式)2.4.審計具體干什么?(審計業務的二十一種類型)2.5.審計用什么干?(審計從簡單到智能工具六十四種)2.6.審計......
以風險為導向的內部審計實務 杭州:2025年11月21日
一、內部審計的目標和方法1.風險導向內部審計的發展2.風險導向的內部審計特點3.風險導向內審目標和程序4.風險導向內部審計的方法5.風險導向內審計劃和重點6.案例分析二、企業環境審計與風險預警1.外部環境審計與風險預警2.企業文化審計與風險預警3.治理結構審計與風險預警4.發展戰略審計與風險預警5.業財融合審計與風險預......
大數據時代下的財務管理 上海:2025年11月12日
稅務從業人員——已經具備一定的專業水平,并有志于提升稅務籌劃管理水平,成為高級稅務管理人才。課程收益:【建立大數據思維】深刻認識和理解大數據,把握大數據時代財務管理發展趨勢,建立大數據思維【提升財務管理水平】借助大數據,構建新的財務管理體系,改善決策支持,全面提升財務管理水平【創新財務管理模式】......
采購全流程增值風險管理與全樣本下的數字化創效審計 深圳:2025年09月27日
如果你想通過全流程和全樣本的采購審計與風險管控,識別采購風險、堵塞采購黑洞、查實采購舞弊、挖掘采購利潤,你可以報名參加我們重磅推出的《采購全流程增值風險管理與全樣本下的數字化創效審計》課程。3天超20個小時的線下學習,再加上線上3個小時復習指導,系統培訓和全面掌握全流程的采購審計精髓,不是過往的1天或者1個小時的分享,......