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合肥內部審計培訓公開課
企業內部審計與反舞弊實務操作 杭州:2025年09月26日
掌握舞弊定義及反舞弊的方法了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧理解內部審計部門的定位及未來轉變了解內審人員能力模型和職業發展通路掌握內部審計標準化流程和注意事項學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中適用對象:企業內部審計、內部控制部門、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作......
《內部審計與反舞弊實務》 杭州:2025年10月17日
1.理解內部審計部門的定位2.理解如何成為合規的“內審人”3.了解內審人員能力模型和職業發展通路4.掌握內部審計標準化流程和注意事項5.掌握具體循環舞弊審計要點6.學習先進企業的審計和稽查經驗,思考內審如何適應時代的變化課程對象:總經理,高管,財務人員課程大綱:一、審計理念、團隊及能力1、內審定......
內部審計與反舞弊實務 杭州:2025年11月07日
1、掌握舞弊定義及反舞弊的方法2、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧3、理解內部審計部門的定位及未來轉變4、了解內審人員能力模型和職業發展通路5、掌握內部審計標準化流程和注意事項6、學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中課程對象企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負......
以風險為導向的內部審計實務 杭州:2025年11月21日
一、內部審計的目標和方法1.風險導向內部審計的發展2.風險導向的內部審計特點3.風險導向內審目標和程序4.風險導向內部審計的方法5.風險導向內審計劃和重點6.案例分析二、企業環境審計與風險預警1.外部環境審計與風險預警2.企業文化審計與風險預警3.治理結構審計與風險預警4.發展戰略審計與風險預警5.業財融合審計與風險預......
新海關新稽查條例實施與海關三查、海關新政策解讀研討班 上海:2025年10月17日
一、2016年11月1日起《海關稽查條例》修訂與實施,規范和優化海關稽查程序1.新《海關稽查條例》的實施辦法與修改;2.新《海關稽查條例》修訂釋放的信息;3.新《海關稽查條例》實施對于進出口企業相關影響;4.增加了對海關實施稽查具有保障和支撐作用的基礎性措施;5.進一步規范和優化海關稽查程序;6.完善海關稽查職權和措施......
不確定性背景下的五星領導力修煉 北京:2025年11月07日
當前,中國在產業結構調整、商業模式創新、財務金融風險控制等方面,都處于經濟轉型的特殊時期,企業發展環境充滿不確定性。此外,企業面臨的不僅是環境的改變、技術的改變,還有企業發展邏輯的改變。這對企業領導者提出全新的要求,需要領導者突破慣有思路,真正做出發展引領!知名領導力專家包季鳴教授認為:“作為企業的領導者,......